Funciones:
- Seguimiento y control oportuno a las áreas responsables para el cumplimiento del flujo hasta su compensación de documentos emitidos al crédito que asume CI y descuentos por planilla.
- Identificación oportuna de documentos emitidos al crédito de pago entre sedes y extorno de tarjetas.
- Control y seguimiento oportuno para la remisión de expedientes de Admisión a Cobranzas de deuda de pacientes y terceros.
- Identificación y compensación oportuna, sincerando las cxc a terceros (y notas de crédito) facturas
- Validación oportuna de incidencias como: importe de documentos no coinciden con importe a devolver, documentos se generaron al contado, devoluciones por fondo fijo pendientes por compensar.
Requisitos:
- Egresados Universitarios en Contabilidad, Administración o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia comprobada en áreas de Créditos y Cobranzas y Caja
- Experiencia en cobranzas dudosas y recupero
- Excel intermedio
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